মেনু নির্বাচন করুন
পাতা

বাজেট

৪নং বোতলাগাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ

সৈয়দপুর,নীলফামারী।

২০১৫-২০১৬ আর্থিক সালের চুড়ামত্ম বাজেট।

আয়খাতেরবিবরণ(ফরম-ক) পরিশিষ্ট-১

ব্যয়খাতে রবিবরণ(ফরম-ক) পরিশিষ্ট-১

আয়খাতঃ-

পরবর্তী বছরের প্রসত্মাবিত বাজেট

২০১৪-২০১৫

চলতি বছরের

(সংশোধিত) বাজেট

২০১৩-২০১৪

পূর্ববতী বছরের

(প্রকৃত) বাজেট

২০১২-২০১৩

ব্যয়খাতঃ-

পরবর্তী বছরের প্রসত্মাবিত বাজেট

২০১৪-২০১৫

চলতি বছরের

(সংশোধিত) বাজেট

২০১৩-২০১৪

পূর্ববতী বছরের

(প্রকৃত) বাজেট

২০১২-২০১৩

(ক) নিজেস্ব উৎসঃ-

ইউনিয়ন কর,রেট ও ফিঃ-

 

 

 

(ক) সংস্থাপনব্যয়ঃ-

 

 

 

১.বসত বাড়ীর মূল্যেরউপর কর

১,৫০,০০০/-

৯৩,৮৫০/-

১.৪২.৫০০/-

১.চেয়ারম্যানের সম্মানী ভাতা সরকারী অংশ- ১৫৭৫x১২

  ইউপি অংশ-১৯২৫ x১২

৪২. ০০০/-

১৮.৯০০/-

১৮.৯০০/-

২.ব্যবসা ,পেশা ও জীবিকার কর

২,০০০/-

-------

------

৩. বকেয়া ট্যাক্স

৩,৮৭,৪৯৪/-

---

 

(খ) অন্যান্য করঃ

 

 

 

২. চেয়ারম্যানেরবকেয়াভাতা

১,০১,৩৩৫/-

--------

----

১. ইট ভাটারউপর কর

১৬,০০০/-

১৬,০০০/-

১৬.০০০/-

৩.সদস্যগণের সম্মানীভাতা

সরকারী অংশ- ৯৫০ x১২x১২

ইউপি অংশ-১০৫০ x১২x১২

২.৮৮.০০০/-

সরঃ১,২৫,৪০০/-

ইউ,পিঃ-৩১.৩৫০/-

      ১,৫৬,৭৫০/-

২.০১.৬০০/--

২.পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের কর

১০.০০০/-

------

-----

৩. অফিস/ দোকান ঘরভাড়া

১৮,০০০/-

১৬,৮০০/-

১২.০০০/-

৫. জনম নিবন্ধনফি

১২.০০০/-

১১,৬০০/-

৯.৫০০/-

৪, সদস্যগণেরবকেয়াভাতা

১,৫৬,৮৫০/-

---------------

৫২,৩৫০/-

(গ) লাইসেন্স ও পারমিটঃ

 

 

 

৫. সচিবের বেতন ও বোনাস

২.৫৩.৫২২/-

২.৩৮.৭০০/-

২.৩২.৩৮৬/-

১. গ্রাম আদালত মামলা রফিস

২.০০০/-

১৬৮/-

৫৪/-

৬.গ্রাম পুলিশের বেতন বোনাস

 দফাদারঃ-

সরকারী অংশ-  ১৩০০ x১৪

ইউপি অংশ-      ৮০০ x১৪

মহল­াদারঃ-

সরকারী অংশ- ১১০০ x১৪ x৯

ইউপি অংশ-     ৮০০ x১৪ x৯

২.৬৮.৮০০/-

২.৬৮.৮০০/-

২.৬৮.৮০০/-

২.২য় বিবাহের অনুমতি ফি

১.০০০/-

-----

----

৩. ট্রেড লাইসেন্ফি

৪০,০০০/-

৩৮,০০০/-

১২.৩৫০/-

(ঘ) ইজারাঃ-

 

 

 

১.খোয়াড়

১৯,০০০/-

১৮.০০০/-

১৭.৫০০/-

(ঙ) যানবাহনঃ-

 

 

 

১. রিক্সা / ভ্যানলাইসেন্স

৮.০০০/-

-----

--------

(চ) এনজিও/ আরবিএনএস কর্তৃক

-----

------

১০.৮৫০/-

৭. ঝাড়ুদারের বেতন

৩.৬০০/-

৩.৬০০/-

৩.৬০০/-

(ছ) সরকারী সূত্রে প্রাপ্তঃ-

 

 

 

(খ) আনুসঙ্গিক ব্যয়ঃ-

 

 

 

 ১. চেয়ারম্যানের ভাতার অংশ

১৮.৯০০/-

১৮,৯০০/-

১৮.৯০০/-

১.ষ্টেশনারী

৫.০০০/-

৪৮০/-

৫,৮০০/-

২. সদস্যগনের ভাতার অংশ

১.৩৬.৮০০/-

১,২৫,৪০০/-

১.৩৬.৮০০/-

২.রশিদ বহিছাপানো

(নতুন রেজিষ্টার ২২টি)

৫.০০০/-

১০,৫০০/-

৪.০০০/-

৩.সচিবের বেতন ও বোনাস

২.৫৩.৫২২/-

২.৩৮.৭০০/-

২.৩২.৩৮৬/-

৪. গ্রামপুলিশের বেতন বোনাস

১% স্থাবর সম্পত্তি কর হতে

১.৫৬.৮০০/-

১.০০.৮০০/-

 ১.৫৬.৮০০/

৩. বিদ্যুৎবিল

৩৫.০০০/-

২০,০৮৯/-

৩৪.৩৭৪/-

১.৫৬.৮০০/-

১,৩৬,৯১৯/-

 ১.৫৬.৮০০/

৪. কম্পিউটার খরচ

১০.০০০/-

৯,০০০/-

৮.০০০/-

পাতার মোটআয়ঃ-

১৩,৮৮,৩১৬/-

৮,১৫,১৩৭/-

৯,২২,৪৪০/-

পাতার মোটব্যয়ঃ-

১১,৬৯,১০৭/-

৭,২৬,৮১৯/-

৮,২৯,৮১০/

আয় খাতে রবিবরণ(ফরম-ক) পরিশিষ্ট-১

ব্যয় খাতের বিবরণ(ফরম-ক) পরিশিষ্ট-১

আয়খাতঃ-

পরবর্তী বছরের প্রসত্মাবিত বাজেট

২০১৪-২০১৫

চলতি বছরের

(সংশোধিত) বাজেট

২০১৩-২০১৪

পূর্ববতী বছরের

(প্রকৃত) বাজেট

২০১২-২০১৩

ব্যয়খাতঃ-

পরবর্তী বছরের প্রসত্মাবিত বাজেট

২০১৪-২০১৫

চলতি বছরের

(সংশোধিত) বাজেট

২০১৩-২০১৪

পূর্ববতী বছরের

(প্রকৃত) বাজেট

২০১২-২০১৩

আয়খাতের জেরঃ-

১৩,৮৮,৩১৬/-

৮,১৫,১৩৭/-

৯,২২,৪৪০/-

ব্যয়খাতের জেরঃ-

১১,৬৯,১০৭/-

৩,৪৫,২৩,৬২৪/-

৮,২৯,৮১০/

(জ) উন্নয়নঃ

 

 

 

৫.আদায় কমিশন ২০%হিসেবে

১,০৭,৪৯৯/-

১৮,৭৭০/-

২৮.৫০০/-

১. ১% স্থাবর সম্মতিহসত্মামত্মর  কর

১৫,০০,০০০/-

১৪,৪৯,,৯৯৬/-

১.৫৬.৬১৫/-

৬. বৃক্ষরোপন

৫.০০০/-

--

----

২. কাবিখা (প্রকল্প কাজের জন্য)

১৪,৫০,০০০/-

১৪,০০,০০০/-

৯.৮০.০০০/-

৭.গ্রাম আদালতখরচ

৫.০০০/-

----

------

৩. টি,আর (প্রকল্প কাজের জন্য)

১১,৭৬,০০০/-

১১,৭৬,০০০/-

৪.০০.০০০/-

৮.নলকুপ স্থাপন

৫০০০/-

---

৬.০০০/-

৪. এডিপি(উপজেলা বরাদ্দ)

১৫,৮০,০০০/-

১৫,৬৩,৫২২/-

১৫.৬৭.৬৮০/-

৯.প্রতি বন্ধীদের সহায়তাপ্রদান

৩০,০০০/-

৫,০০০/-

২০০০/-

৫. এলজিএসপি-২

 

 

 

১০. মেধাবীছাত্র/ছাত্রীদের জন্য

         সাহায্য

১০,০০০/-

 

 

 

(ক)বিবিজি

২০,১৬,৫৯৯/-

১৮,০৯,১২০/-

১৫.৯১.৪৬১/-

(খ) পিবিজি

৪,০০,০০০/-

৩,৬৩,৭১৮/-

৪,২৯.৫৭৬/-

১১.নারীদের আয়মূলক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য সেলাই মেশিন প্রশিÿন প্রদান ।

২০,০০০/-

----

-------

৬. নন- ওয়েজকষ্ট

১৭,০৪,৬৯১/-

     ১৭,০৪,৬৯১/-

১০.১৫.৫২৭/-

(ঝ) দারিদ্র বিমোচনঃ

 

 

 

১.অতি দরিদ্রদের জন্য

কর্মসংস্থান কর্মসূচী

১,৬১,০৮,০০০/-

১,৬১,০৮,০০০/-

৮৮,৩৫,০০০/-

১২. ভ্যান লাইসেন্স তৈরী

২.৫০০/-

----

------

১৩. চেয়ারম্যানে রজ্বালান ীখরচ

৬.০০০/-

৬,০০০/-

৬.০০০.-

২.ভিজিডি ৬৪৩ কার্ড,

৬৪,৮১,৪৪০/-

৬৪,৮১,৪৪০/

৬৪,৮১,৪৪০/-

১৪.খেলাধুলার সাহার্য

৫.০০০/-

---

৪.০০০/-

৩. ভিজিএফ

১৬,৫২,০০০/

১৬,৫২,০০০/-

১৬,৫২,০০০/

১৫.সংবাদ পত্র

২,২০৯/-

১,৬৬৬/-

২.৮০০/-

 

 

 

 

১৬. ফটোকপি করা

         ৩,০০০/-

             ১,০০০/-

------

 

 

 

 

১৭. জাতীয় দিবস উদযাপন

১০.০০০/-

৬,৫০০/--

১৫.৫০০/-

-

 

 

 

১৮ ইউডিসিসি রমিটিং

১২,০০০/-

৩,৫০০/-

---------

 

 

 

 

১৯. অতিথি আপ্যায়ন

৫.০০০/-

৫,০০০/-

------------

 

 

 

 

২০. ষ্টান্ডিংকমিটির মিটি ংখরচ

৬.০০০/-

৬,০০০/-

----------

 

 

 

 

২১ ওপেন বাজেটখরচ

১০.০০০/-

১৫,০০০/-

১২.০০০/-

 

 

 

 

২২. অন্যান্য ব্যয়

৫.০০০/-

----

১২,৮৮০/-

 

 

 

 

(গ) উন্নয়নঃ-

 

 

 

 

 

 

 

১. যোগাযোগ খাতে ব্যয়

৪২,৪১,০০০/-

৪০,২৬,৮৯০/-

২৫,২২,০০০/-

২. শিÿা খাতে ব্যয়

১০,০০,০০০/-

৯,৩৯,৯৯৩/-

৮,৩৭,০০০/-

 

 

 

 

৩. কৃষি ও সেচ খাতে ব্যয়

৯,০০,০০০/-

৮,৮৩,২৮৮/-

৫,৯৫,০০০/-

 

 

 

 

৪.জন স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন ব্যয়

৭,০০,০০০/-

৬,৩৪,৫২৪/-

৬,১৮,২৫৯/-

 

 

 

 

৫. মৎস ও পশুপালনখাতেব্যয়

৮০,১৪৫/-

৭৮,১৭৬/-

৪৪,৩০০/-

পাতার মোটআয়ঃ-

৩,৫৪,৫৭,০৪৬/-

৩,৪৫,২৩,৬২৪/-

২,৪০,৩১৭৩৯/-

পাতার মোটব্যয়ঃ-

৮৩,৩৯,৪৬০/-

৭৩,৬৩,১৭৩/-

৫৪,৮২,৬৯৯/-

          

 

আয়খাতেরবিবরণ(ফরম-ক) পরিশিষ্ট-১

ব্যয়খাতেরবিবরণ(ফরম-ক) পরিশিষ্ট-১

আয়খাতঃ-

পরবর্তী বছরের প্রসত্মাবিত বাজেট

২০১৪-২০১৫

চলতি বছরের

(সংশোধিত) বাজেট

২০১৩-২০১৪

পূর্ববতী বছরের

(প্রকৃত) বাজেট

২০১২-২০১৩

ব্যয়খাতঃ-

পরবর্তী বছরের প্রসত্মাবিত বাজেট

২০১৪-২০১৫

চলতি বছরের

(সংশোধিত) বাজেট

২০১৩-২০১৪

পূর্ববতী বছরের

(প্রকৃত) বাজেট

২০১২-২০১৩

আয়খাতের জেরঃ-

৩,৫৪,৫৭,০৪৬/-

৩,৪৫,২৩,৬২৪/-

২,৪০,৩১৭৩৯/-

ব্যয়খাতের জেরঃ-

৩,৫৪,৫৭,০৪৬/-

৭৩,৬৩,১৭৩/-

৫৪,৮২,৬৯৯/-

 

 

 

 

৬.কুটির শিল্পখাতেব্যয়

৮০,১৪৫/-

৭৮,১৭৬/-

৪৪,৩০০/-

 

 

 

 

৭.তথ্য ও প্রযুক্তি খাতেব্যয়

১,৫০,০০০/-

২,৫০,০০০/-

১,০০,০০০/-

 

 

 

 

৮.কাবিখা (রাসত্মাসংস্কার কাজে)

১৪,৫০,০০০/-

১৪,০০,০০০/-

৯.৮০.০০০/-

 

 

 

 

৯.টি,আর (বিভিন্নমসজিদ,মন্দির,ঈদগাহ, স্কুল, কলেজ,মাদ্রাসা ও খেলারমাঠসংস্কার করনপ্রকল্পকাজেব্যয়

১১,৭৬,০০০/-

১১,৭৬,০০০/-

৪.০০.০০০/-

 

 

 

 

(ঘ) দারিদ্রবিমোচনঃ-

 

 

 

 

 

 

 

১. কর্মসৃজনকর্মসূচী (প্রকল্পকাজে)

১,৬১,০৮,০০০/-

১,৬১,০৮,০০০/-

৮৮.৩৫.০০০/-

 

 

 

 

২. ভিজিডিকর্মসূচীরমহিলাকে

প্রদান

৬৪,৮১,৪৪০/-

৬৪,৮১,৪৪০/-

৬৪,৮১,৪৪০/-

 

 

 

 

৩. ভিজিএফউপকারভোগীকে

১৬,৫২,০০০/-

১৬,৫২,০০০/

১৬,৫২,০০০/-

মোটআয়

৩,৫৪,৫৭,০৪৬/-

৩,৪৫,২৩,৬২৪/-

২,৪০,৩১৭৩৯/-

মোটব্যয়ঃ-

৩,৫৪,৩৭,০৪৫/-

৩,৪৫,০৮,৭৮৯/-

২,৪০,২৭,৭৮৯/-

ওপেনিংব্যালেন্স

৩৫,৪৫৬/-

২০,৬২১/-

১৬,৬৭১/-

চুড়ান্ত জেরঃ-

৫৫,৪৫৭/-

৩৫,৪৫৬/-

২০,৬২১/-

সর্বমোটআয়ঃ-

৩,৫৪,৯২,৫০২/-

৩,৪৫,৪৪,২৪৫/-

২,৪০,৪৮,৪১০/-

সর্ব মোটব্যয়ঃ-

৩,৫৪,৯২,৫০২/-

৩,৪৫,৪৪,২৪৫/-

২,৪০,৪৮,৪১০/-

 

 

 

 

 

 

ছবি



Share with :

Facebook Twitter